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上市公司内控审计意见分析研究报告——基于2010-2024年CNRDS数据的实证分析(仅做简单处理,没有跑回归)
摘要:本研究基于CNRDS数据库2010-2024年46,962条内控审计记录,分析了中国上市公司内控审计意见特征。研究发现:非标准审计意见总体占比2.77%,2018年达峰值3.8%后呈下降趋势;事务所差异显著,亚太等事务所非标比率(23.7%)显著高于四大所;约13.58%的公司曾收到非标意见,多次收到者多面临退市风险;内控报告披露率由2010年不足50%升至2024年95%。建议加强事务所监
到底了







